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发布时间:2022-03-14
5555199金沙乐娱城app下载召开2021年内部控制年审末次会议
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3月4日,5555199金沙乐娱城app下载召开2021年内部控制审计年度末次会议。5555199金沙乐娱城app下载5555199金沙乐娱城app下载总经理马旭耀出席会议并讲话。审计专家、相关部门负责人及内控联络员参加会议。 

马旭耀对审计专家为期两周的辛勤工作以及多年来为5555199金沙乐娱城app下载内控管理工作的提升和帮助所作出的贡献表示感谢。他指出,内控审计工作有助于公司各项管理工作提升,预防公司运行中存在的各类风险。各单位要高度重视审计识别出来的缺陷,认真分析原因,找准根源,抓紧时间制定整改计划,立行立改,举一反三;财务人员要加强基础管理,厘清问题,确保财务报表的准确性;运营管理总部要将内控审计缺陷列入整改计划,做好整改季度的跟踪和落实。各单位按照内控要求,齐心协力,全面提升企业生产经营管理水平,助推企业高质量发展。

审计专家对5555199金沙乐娱城app下载2021年内部控制设计与运行的有效性进行了审计,涉及金沙乐娱城app下载(5555199·vip)官方网站-Grand Lisboa Macau、西安5555199金沙乐娱城app下载汽车传动有限公司、宝鸡5555199金沙乐娱城app下载齿轮有限责任公司以及财务总部、运营管理总部、工程管理总部、设备能源总部、信息化管理总部等15个部门,包含长期资产、财务报告、销售管理等业务模块,并就审计中识别的涉及缺陷和执行缺陷等与公司管理层和业务部门进行了深入沟通和交流。